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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2022-12-07 11:20

同學(xué)你好
這個(gè)應(yīng)該調(diào)賬

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:28

就是多出來的紅沖?

樸老師 解答

2022-12-07 11:37

對的
就是多出來的紅沖

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:37

一般收到投資款是借:銀行存款,貸:實(shí)收資本,這個(gè)也沒法直接紅沖減少銀行存款,也查不到以前的分錄憑證,都沒有,只有一份2019年1月的資產(chǎn)負(fù)債表,里面的實(shí)收資本有個(gè)數(shù)而已,應(yīng)該怎么調(diào)呢?

樸老師 解答

2022-12-07 11:44

同學(xué)你好
這個(gè)沒事的
實(shí)收資本不用調(diào)

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 11:59

這個(gè)就不管了?需要融資,對方要求我們實(shí)收資本要清楚,這怎么解釋?

樸老師 解答

2022-12-07 12:08

你們有實(shí)收資本明細(xì)賬就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 13:52

以前都沒有的,我入職后才開始建賬,后面的都清楚,直接導(dǎo)出來都可以,就是這筆以前的不知道怎么搞

樸老師 解答

2022-12-07 13:59

同學(xué)你好
對的
這樣就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:02

以前這筆不用管了?

樸老師 解答

2022-12-07 14:09

同學(xué)你好
以前的做往來了嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 14:18

不知道啊,以前什么資料都沒有,只有一份資產(chǎn)負(fù)債表開始建賬做的

樸老師 解答

2022-12-07 14:24

沒有科目余額表嗎

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:26

沒有,其它什么都沒有

樸老師 解答

2022-12-07 15:35

同學(xué)你好
那你這個(gè)期初數(shù)就不準(zhǔn)確

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:41

是呀,這個(gè)怎么辦呢,其它科目差不多清理完了,就剩這個(gè)

樸老師 解答

2022-12-07 15:48

這個(gè)沒事

實(shí)收資本不用撤資
直接注銷就可以

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 15:58

怎么注銷呢?要做分錄調(diào)整嗎

樸老師 解答

2022-12-07 16:06

同學(xué)你好
不用的、
往來科目和資產(chǎn)類的還有余額嗎
沒有了就直接注銷

勤奮的芹菜 追問

2022-12-07 16:09

應(yīng)付——暫估里面有余額,也是不明原因的遺留,可以直接管這個(gè)抵消?

樸老師 解答

2022-12-07 16:14

同學(xué)你好
這個(gè)可以的哦

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您好,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)賬的呢
2022-12-07 16:29:59
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該調(diào)賬
2022-12-07 11:20:12
銀行不需要的,做實(shí)收資本就行。
2024-03-14 17:32:30
你好; 如果這樣的話就做 借其他應(yīng)收款-法人貸 實(shí)收資本 ;然后 消費(fèi) :借 管理費(fèi)用或者成本等貸其他應(yīng)收款-法人
2022-03-24 09:23:50
您好, 一般就用回單就好了
2022-08-22 13:44:38
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