25年3月購買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


我們公司是新公司,出口備案的時(shí)候備案的生產(chǎn)型的,我們企業(yè)蘇州是采購銷項(xiàng),分公司生產(chǎn),應(yīng)該屬于貿(mào)易型的企業(yè),上個(gè)月申請(qǐng)變更,稅務(wù)局跟我說,1.企業(yè)清算,2.按照生產(chǎn)型的做一筆,他們上門核查再整改,變更之前我們一筆也沒有申請(qǐng)退稅過,分公司生產(chǎn)的不對(duì)外銷售的,只賣給我們,我們采購原材料,原價(jià)賣給分公司,分公司生產(chǎn)好產(chǎn)品賣給我們,我們對(duì)外銷售,有內(nèi)銷外銷,8月份才出口的,這種情況目前應(yīng)該怎么辦?我們應(yīng)該是按照稅務(wù)員建議先按生產(chǎn)做一筆退稅嗎?如果這樣操作,是不是我們企業(yè)屬于違規(guī)了
答: ?你好;? ? 1.? 是的;? 可以參考稅務(wù)局的要求來做; 避免影響出口退稅的? ;? 但是前提你 操作的情況要與你實(shí)際一致哈; 不然就虛假申報(bào)片區(qū)出口退稅會(huì)有很大風(fēng)險(xiǎn)的??
第一種如果按內(nèi)銷處理的話,我們有什么風(fēng)險(xiǎn)?第二種可以退稅的話,沒有報(bào)關(guān)單,怎么申請(qǐng)退稅
答: 同學(xué)你好 這個(gè)沒風(fēng)險(xiǎn) 2.不能退
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問一下,我只有出口,沒有內(nèi)銷的,每個(gè)月都有材料專票進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來,因?yàn)槌隹陂_票是0%,我的進(jìn)項(xiàng)是13%,退稅率也是13%,,我每個(gè)月都有抵扣進(jìn)項(xiàng),每個(gè)月都有期末留底,我是不是應(yīng)該每個(gè)月都要去申請(qǐng)退稅才對(duì)?
答: 是的,你這種情況應(yīng)按月申請(qǐng)退稅。 因?yàn)槟銉H有出口業(yè)務(wù)(適用 0% 稅率),且退稅率與進(jìn)項(xiàng)稅率一致(均為 13%),符合 “免抵退” 政策中 “應(yīng)退稅額 = 期末留抵稅額” 的條件。每月產(chǎn)生的期末留抵稅額,需通過申請(qǐng)出口退稅結(jié)清,否則會(huì)導(dǎo)致留抵稅額持續(xù)累積,無法實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅的實(shí)質(zhì)性抵扣(出口業(yè)務(wù)本身不繳納增值稅,留抵稅額需通過退稅返還)。 建議每月在增值稅申報(bào)后,及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)出口退稅,確保進(jìn)項(xiàng)稅及時(shí)回流。








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開放的寒風(fēng) 追問
2022-12-06 11:55
meizi老師 解答
2022-12-06 11:55