老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 庫存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時(shí)沖主營業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營業(yè)外收入 借:庫存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯釘子、庫存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數(shù)據(jù)沒有帶過來, 問
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過任何業(yè)務(wù)往來,匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


業(yè)務(wù)19:2019年12月24日,向深圳市好合貿(mào)易有限公司銷售一批商品,含稅價(jià)232,330元,已開專票,貨款未收
答: 你好 現(xiàn)在咨詢什么問題?
你好,比如商品是不含稅價(jià)200元,對方要求我付10%稅點(diǎn)就開專票,對方算含稅價(jià)200/0.9=222.22元,我算200*(1+10%)=220,哪個方法對?
答: 你好!這個是看你們之間怎么商議的,比如對方要求扣除稅費(fèi)之后到手的金額就是200.那對方在算相關(guān)稅費(fèi)的時(shí)候 含稅價(jià)-含稅價(jià)/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率-增值稅*附加稅-其他相關(guān)稅費(fèi)=200,那這個就是按照對方那個算的事正確的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問約定好的商品不含稅價(jià)格是1000元,客戶已經(jīng)付款了,現(xiàn)在客戶要開專票,發(fā)票上的金額應(yīng)該怎么填寫,稅率13%
答: 同學(xué)你好 那你收錢是收價(jià)稅合計(jì)的才對 這個是1000*(1%2B13%)







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