老師晚上好!有這么一個事情,公司自己開發了一個小 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
納稅調增缺成本票20萬,小規模需要交多少稅?是20000 問
您好,是的, 就是這樣算的 答
老師,2025年12月開了發票,貨有兩臺,出口了一臺,有臺 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師好,所得稅是按月計提按季繳納?我之前做賬都是 問
您好,企業所得稅一個季度計提一次就成 答
老師您好!買方發過來的開票資料是應收賬款減去提 問
您好,您這個具體是什么問題呢 答


業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎?
答: 是的,可以這樣做。
?業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎?
答: 您好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
業務招待費調整完,需要交所得稅,小企業會計準則,能直接做借:所得稅費用 貸:應交稅費-企業所得稅嗎? ?對的,我企業財務報表年報已報完,現在做的企業匯算清繳,,業務招待費調整交所得稅?
答: 學員:是的,我們的企業財務報表年報已經報完,現在需要做企業匯算清繳,業務招待費調整交所得稅,那么我們該如何處理呢? 老師:企業匯算清繳是企業每年應繳納的企業所得稅,因此,招待費調整交所得稅,可以在企業匯算清繳中做一個借方費用及貸方應交稅費-企業所得稅的調整,以表明企業應交稅費的變動。 此外,企業匯算清繳還包括匯總企業本期應交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業在做匯算清繳時,應當仔細遵守相關規定,以確保企業稅務結算準確、及時。









粵公網安備 44030502000945號



暖暖老師 解答
2022-11-29 18:40
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2022-11-29 18:40
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2022-11-29 18:41
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