老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018 年6月發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1) 銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票中注明價(jià)款為100000元,增值稅稅額為16 000元: (3)應(yīng)收票據(jù)到期,收到58500元存入銀行。 (2)銷售材料一批,開出的增值稅專用發(fā)票中注明價(jià)款為;20 000元,增值稅稅額為3200元。 (4)收到往來單位退回的商品一批 金額為11700 元,并通過銀行存款退款。 (5)收到往來單位支付的違約金30000元,存入銀行 (6)收到前期確認(rèn)的壞賬35100元,存入銀行(7)收到出口退增值稅10000元,存入銀行要求:計(jì)算該公司2018年6月編制的現(xiàn)金流量表中經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量表各個(gè)項(xiàng)目“本期金額”欄內(nèi)金額
答: 你好,同學(xué)請(qǐng)稍后,老師正在做答
支付一張快遞費(fèi)增值稅專用發(fā)票,這筆分錄怎么寫,然后怎么填現(xiàn)金流量表
答: 你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的后勤發(fā)軟件的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用,辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問老師,公司根據(jù)公司員工數(shù)量購買的雇主險(xiǎn),如果對(duì)方開具的是增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)是否可以抵扣呢?另外這個(gè)費(fèi)用其本質(zhì)雖然是公司為員工投保,實(shí)質(zhì)上也是降低公司風(fēng)險(xiǎn),這個(gè)應(yīng)該不屬于員工福利哈?現(xiàn)金流量表應(yīng)選“支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金”嗎?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)可以的









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泡泡醬老師 解答
2022-11-18 00:32