25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


剛進一家新公司,從今年4月開始銀行余額不平,因為4、5、6月銀行流水都有部分未入賬1、請問這種情況是可以把從4月開始沒有入賬的銀行流水直接都做到7月里嗎?2、還是說必須反結(jié)賬,一直反到4月,補錄4銀行流水,補完再結(jié)賬,然后到5月補錄5月的呢?依次類推請大神回復(fù)詳細一點哈
答: 您好,如果四月份沒入賬可以直接在七月份入賬的
老師好!請問金蝶標(biāo)準(zhǔn)版2021年年結(jié)后發(fā)現(xiàn)憑證有問題,該如何反結(jié)賬呢?公司小,2022年還沒有入賬。
答: 你好 打開軟件后,按Ctrl%2BF12,直接點擊“完成”即可。直接點期末結(jié)帳可以有反結(jié)帳的選擇。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月超市給我們廠配送貨,月底結(jié)賬,結(jié)果忘記付款,他也沒有開票,那么這個月我們這入賬
答: 暫估,一般為:借:庫存商品或原材料等,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
你好,老師,貿(mào)易公司當(dāng)月出口,按當(dāng)月第一個工作日匯率開票,入賬也是這個匯率,那期末結(jié)賬前,調(diào)匯用哪個日期的匯率呀?
老師,公司有三個賬戶,我是每個賬戶按日期分別入賬的,結(jié)果結(jié)賬的時候,幾個賬戶按日期先后順序混在一起了,怎么辦呢
老師,公司有三個賬戶,我是每個賬戶按日期分別入賬的,結(jié)果結(jié)賬的時候,幾個賬戶按日期先后順序混在一起了,怎么辦呢
老師您好,請問上個月已結(jié)賬,發(fā)現(xiàn)有幾筆交易還沒入賬,取消記賬發(fā)現(xiàn)已結(jié)轉(zhuǎn)的損益沒辦法恢復(fù),這種情況怎么辦?
你好,老師,貿(mào)易公司當(dāng)月出口,按當(dāng)月第一個工作日匯率開票,入賬也是這個匯率,那期末結(jié)賬前,調(diào)匯用哪個日期的匯率呀?






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迷路的殺手 追問
2022-10-07 08:43
易 老師 解答
2022-10-07 08:46
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2022-10-07 08:49
易 老師 解答
2022-10-07 09:35
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2022-10-07 10:43