老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開(kāi)票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,補(bǔ)交企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
答: 調(diào)減成本,調(diào)增應(yīng)納稅所得額 這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎
老師好!企業(yè)的外賬成本、費(fèi)用類的沒(méi)有發(fā)票是不能做到外賬上的,如果在沒(méi)有發(fā)票的情況下做到外賬上了,則到時(shí)候要納稅調(diào)增,那列入外賬的成本費(fèi)用也是不算成本費(fèi)用吧?比如A企業(yè)賬上收入100萬(wàn),成本費(fèi)用共80萬(wàn),但是其中20萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票也做到外賬上了,1、企業(yè)利潤(rùn)是100-80=20萬(wàn)的利潤(rùn),已交的企業(yè)所得稅是20*25%=5萬(wàn),2、但是對(duì)于稅局來(lái)說(shuō)A企業(yè)的利潤(rùn)是100-80+20=40萬(wàn),應(yīng)交的企業(yè)所得稅是40萬(wàn)*25%=10萬(wàn),對(duì)嗎?3、稅局會(huì)要求:A企業(yè)賬上要調(diào)增利潤(rùn)20萬(wàn),同時(shí)要補(bǔ)交企業(yè)所得稅5萬(wàn),是這樣理解不?2、3的理解對(duì)嗎?
答: 您的理解是對(duì)的,也就是說(shuō)企業(yè)沒(méi)有發(fā)票也是可以正常入賬的,會(huì)計(jì)核算不受影響,但是納稅就不一樣了,沒(méi)有發(fā)票就不允許稅前扣除,需要調(diào)增應(yīng)納稅所得額進(jìn)行納稅調(diào)增。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
補(bǔ)交以前的企業(yè)所得稅,分錄,支付稅款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000 貸:銀行1000,計(jì)提,借:所得稅1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅1000,2021匯算清繳要調(diào)增1000元嗎
答: 你好,同學(xué)啊,首先分錄的話,第一個(gè)分錄沒(méi)有問(wèn)題,然后第二個(gè)的話應(yīng)該是 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。匯算清繳的時(shí)候您要調(diào)整,也就是用這個(gè)1000塊錢數(shù)除以2.5%得出來(lái)的那個(gè)應(yīng)納稅所得額,你要進(jìn)行調(diào)增,然后打開(kāi)您的納稅調(diào)整項(xiàng)目表,在里面調(diào)整就可以了。









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松松老師 解答
2022-10-06 22:08