25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


一個領(lǐng)導(dǎo)欠票,掛應(yīng)收;一個領(lǐng)導(dǎo)票多沒給錢,掛其他應(yīng)付;二者怎樣才能互相沖
答: 你好,學(xué)員,這個兩個不同的人之間不能沖
之前欠員工的錢掛的是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在公司領(lǐng)導(dǎo)用自己的錢報銷的費用,就相當(dāng)于是借領(lǐng)導(dǎo)的錢給員工報銷費用了,之前是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 ----XXX員工 現(xiàn)在用領(lǐng)導(dǎo)的錢報銷借: 其他應(yīng)付款-----XXX員工 貸:其他應(yīng)付款 -------XXX領(lǐng)導(dǎo) 能不能這樣做?
答: 你好,是可以的,沒問題。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們公司借個人款, 我可以掛到我們領(lǐng)導(dǎo)名字下面嗎 ,只借別人這一次, 還要增加個其他應(yīng)付款-別人嗎, 還是直接掛到其他應(yīng)付款-領(lǐng)導(dǎo)名下下面也可以呢, 還款直接沖了
答: 你好,你的銀行回單顯示的是別人吧?建議重新設(shè)置一個科目,別人。




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雁子 追問
2022-09-26 13:06
冉老師 解答
2022-09-26 13:06
雁子 追問
2022-09-26 13:07
冉老師 解答
2022-09-26 13:08