老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好 我們老板每個月都要買承兌去付供應商的貨款 從一個建材經營部那邊買的承兌 譬如我們先對公轉賬20萬到建材經營部 入賬 借:應收票據 20萬 貸:銀行存款 20萬 然后把收到的20萬承兌付給供應商 借:應付賬款-A公司 貸:應收票據 20萬 然后老板買這張20萬的承兌 建材經營部給了0.7%的手續費 也就是200000*0.7%=1400元私下轉到老板賬戶 因為建材經營部和我們公司沒有實質的業務往來 總覺得這樣入賬是不是有什么風險?請教老師。
答: 你好,是的,不是的真實的業務,不行的
老師請問銀行手續費沒收到發票,直接做借:財務費用 貸:銀行存款 收到發票的時候,先做紅字沖減,在根據發票入賬嗎? 還是說支付的時候做借:其他應付款--銀行手續費 貸 :銀行存款, 次月收到發票在做:借:財務費用 貸:其他應付款?
答: 你好,選擇第一種方法,正常的做財務費用發票,到了之后你再紅沖,然后再做發票的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
美元結匯怎么記賬,是不是借:銀行存款貸:應收賬款手續費借:財務費用~手續費貸:銀行存款
答: 你好,可以的, 沒問題








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紫色抹茶 追問
2022-09-16 09:14
冉老師 解答
2022-09-16 09:15
紫色抹茶 追問
2022-09-16 09:23
冉老師 解答
2022-09-16 10:30