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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-09-02 15:32

你沖銷你原來多計提的就是了

優(yōu)雅的柚子 追問

2022-09-02 15:52

老師幫忙看下這樣做對不?

家權(quán)老師 解答

2022-09-02 15:53

你這個是沖多交的部分,還得沖計提的分錄哈

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相關(guān)問題討論
你沖銷你原來多計提的就是了
2022-09-02 15:32:14
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-05-10 10:46:38
你好 借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅,貸;以前年度損益調(diào)整 借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配——未分配利潤
2020-06-18 08:30:12
沖減原來交稅的分錄。
2022-04-07 15:00:45
增值稅退稅的會計分錄一般是對應(yīng)收款的會計分錄,具體的做法是:首先確定稅款數(shù)額,根據(jù)稅法及稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定準備好增值稅退稅審批表;其次根據(jù)應(yīng)退稅款總額和稅率填寫增值稅退稅審批表;最后根據(jù)增值稅退稅審批表結(jié)果進行會計分錄,增值稅貸方記負數(shù)增值稅或銀行存款貸方記正數(shù)應(yīng)收稅款。 如果存在多交的退回,就需要把多余的稅款退回到原納稅人。具體的做法是:退回的稅款根據(jù)退稅審批表確定,然后以銀行存款的形式退回至原納稅人賬戶,并分錄記賬:銀行存款貸方記正數(shù)多收稅款,增值稅借方記負數(shù)增值稅。
2023-03-15 09:22:57
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