25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


我現(xiàn)在的公司是可以做進(jìn)出口的,但是在德國買配件,不進(jìn)口到中國,直接讓德國的供貨商幫忙發(fā)貨到非律賓的客戶,我們公司可不可以收付款,可以收付款的話我們怎樣申報,如何繳稅。謝謝!
答: 同學(xué)你好,可以收付款,申報增值稅減免稅申報表,免增值稅的。
老師,我們公司是國外貿(mào)易。我們的供應(yīng)商是在英國,客戶是在香港。我們讓供應(yīng)商直接發(fā)貨給香港客戶,就不用先進(jìn)口后再出口。款的走向,香港的客戶轉(zhuǎn)錢到我們的賬上,我們付貨款給英國供應(yīng)商。這個會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
答: ?你好; 你們不申請出口退稅的嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我們公司是這樣:做代理進(jìn)口中介,幫客戶墊付進(jìn)口增值稅,各種進(jìn)口要付的費用,國外采購貨款,這些都是走公賬。客戶給我們相關(guān)采購貨款、稅費,中介費,都是走個人賬。這樣可以嗎?公司這樣不可以吧?
答: 你好,不可以哈。規(guī)范的來去流程都是公章比較合適。




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小魚兒 追問
2022-07-17 15:18
王雁鳴老師 解答
2022-07-17 15:48