25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師您好,有幾個客戶是通過一個業(yè)務(wù)員個人賬戶收款的,5月銷售收入按個人賬戶預(yù)收賬款入賬了,6月客戶又通過銀行轉(zhuǎn)賬,6月應(yīng)該怎么記賬呢
答: 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
請問老師,用快賬做賬,我銷售只用了應(yīng)收賬款一個科目。那我收到客戶的預(yù)付貨款,是做 借:銀行存款,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),還是做 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款正數(shù)
答: 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款正數(shù)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
(1)公司因采購材料開出轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為2000元,公司已入賬,但持票人尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)。(2)公司因銷售商品收到購貨方開來的轉(zhuǎn)賬支票一張,金額為5850元,將支票送存銀行后公司做收入入賬,但是銀行尚未辦理入賬手續(xù)(3)公司委托銀行代收外地銷貨款1200元,銀行已收款入賬,但公司尚未收到收款通知(4)3、某企業(yè)第一季度,發(fā)生下列幾項經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)1月份預(yù)收貨款5000元,款項已經(jīng)存入銀行發(fā)生銷售收入8000元,貨款未收:預(yù)付第一季度水電費600元。(2)2月份收到上月銷售款8000元,存入銀行本月發(fā)生銷售收入9000元,收到6000元,余款2000元下月支付;本月以現(xiàn)金支付購入辦公用品費700元。(3)3月份收到上月銷售款2000元本月發(fā)生銷售收入7000元,款已經(jīng)存入銀行;預(yù)收貨款110
答: 你好? 題目不完整? ?重新發(fā)一下







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學(xué)堂用戶duy7sg 追問
2022-07-13 22:05
學(xué)堂用戶duy7sg 追問
2022-07-13 22:06
冉老師 解答
2022-07-13 22:46