老師,想請問一下用人單位吸納高校畢業學生社保補 問
您好,記入到營業外收入就成了 答
你好老師,我一直開的是餐飲服務,餐費今天怎么開不 問
您好,今天系統更新了,要按最新的來,你去更正下編碼就可以 答
老師,請教一下,有一筆其他業務收入,本來數據是490.5 問
紅字沖銷原錯憑證 %2B 重新做正確憑證(你已經做了) 差額 0.05 直接體現在本期,自動修正本年累計,不用額外調賬。 若本年累計還多 0.05: 直接補一筆調整分錄 借:其他業務收入 0.05 貸:其他應收款 0.05 沖紅重做后差額自動平;本年累計多 0.05 就做上面這筆0.05 沖減收入的分錄即可 答
我們是一家小規模企業,主營批發建材,偶爾承接工地 問
同學,你好 需要對方工人去稅務局代開發票,才可以做成本,稅前扣除 答
1.物業公司出租廣告位的租金屬于年度匯算清繳A10 問
您好屬于出租固定資產收入 答


老師好,我們公司5月份租了間辦公室每月450元,是季度交錢,5月支付了5-7月的合計1350元,6月份開了5-7月的發票(已收到發票),我做5月份的賬的時候怎么做分錄?
答: 你好,借預付賬款貸銀行存款1350 按月分攤,借管理費用貸預付賬款450。
你好,5月份交了5-7月份房租30744元,對公付的,但是沒有發票,支付和每月攤銷時怎么做分錄
答: 你好‘ 借:預付賬款30744 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人公司,5-6月份的房租按價稅合計數入管理費用,7月份支付5-10月份房租,發票8月份才能收到,7月份如何入賬?5-6月份計入的費用大于當期實際應分攤的費用,如何做賬務處理?
答: 你好; 你們發票是專票還是普票的 ?? ?你的 意思是分攤多了。 是因為沒有吧進項稅踢出來嗎?




粵公網安備 44030502000945號



妮子 追問
2022-06-07 10:21
郭老師 解答
2022-06-07 10:24