老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售高檔化妝品和通護膚品。2020年5月份發(fā)生以下義務(1)從甲企業(yè)購進生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注期價款200萬元:從乙企業(yè)購進10萬元生產(chǎn)用標簽,取得增值祝通發(fā)票(2)銷售高檔化按品給某商場,取得含稅銷售收入200萬元;銷售普通護膚品給某批發(fā)企業(yè),取得含稅銷售收入100萬元(3)將新研制的一批高檔化執(zhí)品送給客戶,成本20萬元,成本利力5%,該新型高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格品生產(chǎn)企業(yè)應納的增值稅和應納的銷要稅。
答: 你好! 業(yè)務1進項稅額200*13%=26 業(yè)務2 銷項稅額(200+100)/1.13*13%=34.51 消費稅200/1.13*15%=26.55 業(yè)務3 銷項稅額20*(1+5%)/(1-15%)*13%=3.21 消費稅20*(1+5%)/(1-15%)*15%=3.71
6.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,其生產(chǎn)的產(chǎn)品適用13%增值稅稅率。6月發(fā)生如下業(yè)務:(1)購進生產(chǎn)設備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,注明金額120萬元、稅額15.6萬元;支付運費給某交通運輸企業(yè),取得增值稅專用發(fā)票,列示運費1萬元、稅額0.09萬元。(2)購進兩間寫字樓辦公室,購進時取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額20萬元。(3)向A企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明銷售額300萬元。向B企業(yè)銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅銷售收入226萬元。
答: 你好,請把題目完整發(fā)一下這里
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2020年10月份發(fā)生有關生產(chǎn)經(jīng)營亞務如下:(①)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.85萬元。
答: 你好,請問你想問的問題具體是??









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蔣飛老師 解答
2022-05-31 15:09