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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-05-07 15:38

你好,這個是什么原因?收不回來時既有業務的嗎?

實操學堂 追問

2022-05-07 15:47

是對方把這筆錢已經轉給另外的人了,說是我們委托收的款

郭老師 解答

2022-05-07 15:47

委托款的話不應該開發票啊。

郭老師 解答

2022-05-07 15:48

如果委托你們單位收款的話,應該是實際收款人開發票。

郭老師 解答

2022-05-07 15:48

a公司委托你收款,A公司開發票給對方。

實操學堂 追問

2022-05-07 16:10

發票開在前,后面在知道有委托收款這回事

郭老師 解答

2022-05-07 16:14

發票收回來。紅沖出委托書就可以的。

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相關問題討論
你好,這個是什么原因?收不回來時既有業務的嗎?
2022-05-07 15:38:03
你好,你可以去對方稅務部門投訴
2018-11-27 11:29:47
你好,是對方退回了預付款同學這邊沒做賬?
2025-05-20 18:12:29
這種情況應與客戶溝通解決為主。實在不行的話,這個屬于民事糾紛,可以起訴對方。
2022-04-12 16:52:40
對于你方來說: 已抵扣的 100 萬進項發票,如果實際只使用了 60 萬對應的貨物或服務,那么你方應與對方溝通,確認如何處理剩余部分的發票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發票信息表,將多抵扣的 40 萬對應的部分進行沖紅處理。在賬務處理上,將已抵扣的進項稅額中對應 40 萬的部分進行轉出處理。 具體操作時,你方需準確填寫紅字發票信息表的相關內容,包括發票代碼、發票號碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務系統。經稅務系統校驗通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據此開具紅字增值稅專用發票。 對于對方來說: 收到你方開具的紅字發票信息表后,應根據信息表內容開具紅字增值稅專用發票,將 40 萬對應的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務處理上,沖減相應的銷售收入和銷項稅額。 同時,對方應按照雙方協商的退款方式,將 40 萬款項退還給你方。在退款時,應做好相關的財務記錄和憑證,以備稅務檢查和審計。
2024-09-23 17:54:04
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