老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車(chē),是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車(chē)間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車(chē)間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤(pán)點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


②)華通工廠該年4月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①4月4日經(jīng)批準(zhǔn)從銀行借人為期6個(gè)月的短期借款100 000元。②4月9日以銀行存款支付本月份水電費(fèi)10 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1 700元。
答: 同學(xué)您好, 您這是需要做分錄嗎
老師我先收了水電費(fèi),掛的往來(lái),后交水電費(fèi)后,有領(lǐng)陬增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在要的賬務(wù)處理要如何處理呀,之前收的水電費(fèi)借:銀行存款,貸:其它應(yīng)付款, 交水電費(fèi)后收發(fā)票,借:管理費(fèi)用—水電費(fèi) 借:增值稅進(jìn)項(xiàng) 稅, 貸:銀行存款現(xiàn)在把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢
答: 你好 ; 你們這個(gè)是轉(zhuǎn)售水電費(fèi)的情況嗎 ? 因?yàn)橐? 考慮你們 怎么來(lái) 處理進(jìn)項(xiàng)稅的?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1 資料:某公司2019年6月份經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 收到上月產(chǎn)品銷(xiāo)售貸款6000元。 銷(xiāo)售產(chǎn)品70000元,其中50000元已收到現(xiàn)款并存 入銀行,其條貨款尚未收到 3.支付第一季度借款利息共計(jì)3600元。 支付本月的水電費(fèi)2800元 5.用銀行存款支付本月廣告費(fèi)3000元。 計(jì)提本月短期借款利息3000元。 要求:分別用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制,計(jì)算該公司2019年6月份支出和費(fèi)用。
答: 你好 權(quán)責(zé)發(fā)生制 支出和費(fèi)用=2800%2B3000%2B3000 收付實(shí)現(xiàn)制 支出和費(fèi)用=3600%2B2800%2B3000










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