老師我想請(qǐng)教一下 就是我公司不是為了不去稅務(wù)局退那個(gè)以前年度的留抵退稅 然后做了一個(gè)無(wú)票收入也已經(jīng)收到錢了 庫(kù)存商品也暫估入賬了 后期開票沖回應(yīng)該怎么做 我收到錢的這部分收入怎么弄
冷風(fēng)吹
于2022-04-13 08:36 發(fā)布 ??1711次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-04-13 08:40
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
成本也需要紅沖借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
然后再做實(shí)際的成本,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
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然后再做發(fā)票的,借銀行存款
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)
成本也需要紅沖借庫(kù)存商品,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),
然后再做實(shí)際的成本,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
2022-04-13 08:40:30
你好 ;? ? ? ?你這個(gè) 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實(shí)際發(fā)票有差異金額。? ? 因?yàn)榭紤]是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
同學(xué)你好,稍等看一下
2023-02-28 11:00:36
你好,你做了75也沒(méi)有關(guān)系的,再做一個(gè)借庫(kù)存商品貸以前年度損益調(diào)整68.81。
2023-02-28 12:08:35
2021年底了 發(fā)票未到 暫估技術(shù)服務(wù)費(fèi)比如不含稅10萬(wàn),在2022年收到發(fā)票不含稅8萬(wàn),比暫估少了,收到分錄怎么做呢。當(dāng)時(shí)暫估技術(shù)服務(wù)費(fèi)
兩個(gè)問(wèn)題第一暫付是 分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款10對(duì)嗎?如果不對(duì)如何做?
第二 2022年收到發(fā)票是8萬(wàn),分錄怎么做?
2022-03-19 16:28:19
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