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送心意

東老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-12 17:38

就按照暫估的做,負(fù)數(shù)就可以。

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借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,當(dāng)時(shí)分錄這么做的嗎?
2022-03-30 10:47:12
你好,跨年的費(fèi)用發(fā)票 借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022-04-15 20:54:18
你好,這個(gè)具體的是什么費(fèi)用的?比如辦公費(fèi)的 借以前年度損益調(diào)整 貸、其他應(yīng)付款 借利潤分配,未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。
2022-03-01 10:46:41
你好,去年的分錄怎么做的?
2022-04-14 14:26:30
您好,借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款
2022-01-07 09:44:17
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