老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


籌建期購買設(shè)備但沒有發(fā)票,怎么填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
答: 同學(xué)你好,購買的設(shè)備與填增值稅沒有關(guān)系啊,增值稅是與你的收入有關(guān)。你這個(gè)是與企業(yè)所得稅有關(guān),沒有發(fā)票的設(shè)備計(jì)提的折舊需要在匯算清繳固定資產(chǎn)的調(diào)整表中調(diào)增啊
籌建期購買設(shè)備但沒有發(fā)票,怎么填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表
答: 首先,你需要準(zhǔn)備一份總賬賬簿,用來證明你購買的設(shè)備。另外,你還需要證明購置設(shè)備的相關(guān)費(fèi)用,例如安裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等。在填寫增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí),你需要在“發(fā)票金額”一欄填寫“非發(fā)票金額”,它反映了你實(shí)際支付的費(fèi)用,同時(shí)你還需要填寫相關(guān)證明文件的出處,例如總賬賬簿等。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司是12月份成立的,12月份是籌建期,增值稅是本月繳納嗎?并且是21號(hào)扣的款,我記得繳納增值稅是1到15號(hào),為啥這上面是21號(hào)才繳納呢?并且只繳納了增值稅和城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加都沒有交,就是實(shí)操籌建期的13號(hào)憑證
答: 你好,這個(gè)請(qǐng)聯(lián)系實(shí)操老師為啥那么出題了哈








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