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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-10 20:45

您好,納稅調增原因是?

10447921@2019 追問

2022-04-10 20:52

這個車不是是給公司免費試用權的,戶名不是公司的

10447921@2019 追問

2022-04-10 20:53

車公司是免費使用權的

10447921@2019 追問

2022-04-10 20:56

這種的需要調增嗎?

小林老師 解答

2022-04-10 21:22

您好,發票內容開的是什么

10447921@2019 追問

2022-04-10 21:30

就是車輛保險費

小林老師 解答

2022-04-10 21:31

您好,那您進項稅轉出,全額納稅調增

10447921@2019 追問

2022-04-10 21:34

那這個為什么不能抵扣

10447921@2019 追問

2022-04-10 21:35

這個車輛的所有費用都是我們公司自己承擔的,發票也是開的公司抬頭的

小林老師 解答

2022-04-10 22:00

您好,因為車輛您沒有所有權,您有租賃合同?

10447921@2019 追問

2022-04-11 20:23

沒有,就是免費給我們使用的這個是不是弄個租賃合同就可以了呢,

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您好,納稅調增原因是?
2022-04-10 20:45:20
親愛的同學您好: 非常榮幸回答您的問題,題目中的存貨跌價準備影響的損益,因此遞延所得稅也要對應損益,在資產負債表日前正確的做法應該是 借:遞延所得稅資產 25 貸:所得稅費用 25 您看這樣理解嗎。
2023-08-08 09:01:19
這里填寫的是含稅的 公益性的捐贈按利潤的12%抵扣,超過的在剩余三年內抵扣。
2023-05-13 16:52:55
您好 請問是單位籌建期間嗎
2022-10-15 19:58:47
全額抵減分錄是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅)480 貸:管理費用-辦公費 480嗎?--不對,小規模納稅人要使用應交稅費-應交增值稅科目。 貸方管理費用是用紅字記嗎?--是正數,如果登記為借方管理費用--辦公費的話,才是用負數(即紅數)
2019-09-05 10:32:50
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