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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2022-04-01 10:22

 你好;1.  認(rèn)證后做 ;借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅    ;      2. 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款   。  3 月末結(jié)轉(zhuǎn): 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 


2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

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同學(xué)你好 是什么進(jìn)項(xiàng)專票呢 庫存商品?
2024-04-23 10:17:34
借成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。
2024-04-23 11:11:00
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
?你好;1.? 認(rèn)證后做 ;借進(jìn)項(xiàng)稅貸 應(yīng)交稅費(fèi) -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? ? ;? ? ? 2. 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?。? 3 月末結(jié)轉(zhuǎn):? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2022-04-01 10:22:52
借管理費(fèi)用貸,銀行存款加稅合計(jì)做。
2022-01-04 14:15:48
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