老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師你好,我們單位是小規模納稅人,6月交了增值稅稅控系統技術維護費,借管理費用,貸銀行存款,這個技術維護費也可全額抵減?直接再做一筆分錄,借應交稅費-應交增值稅,貸管理費用?
答: 是的,這個是可以全額抵減,借應交稅費-應交增值稅,借管理費用 負數 這個
支付增值稅稅控系統技術維護費分錄?借 管理費用 貸銀行存款如果長期無銷項稅額要做抵減分錄嗎?借應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的最后一個貸管理費用改成企業管理費用負數。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,小規模納稅人的稅控設備技術維護費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應交稅金-應交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應交稅金-應交增值稅應轉到哪去?
答: 您好。是抵扣應交稅費應交增值稅貸方發生額









粵公網安備 44030502000945號



棠小妞 追問
2022-03-29 13:30
郭老師 解答
2022-03-29 13:32
棠小妞 追問
2022-03-29 14:10
郭老師 解答
2022-03-29 14:11