老師,您好。請教一下,我們經營范圍有商務信息咨詢, 問
您好12366回復是對的,是否可以開票看業務性質,與經營范圍沒有關系 答
稅務局打電話來說稅負偏低,這個稅負率咋算的啊 問
您好,稅負率=應交納的各項稅費(主要增值稅/企業所得稅)/不含稅收入 答
低值易耗品計入哪個科目 問
同學你好 周轉材料是一級科目 他是二級科目 答
民商非盈利組織(企業家協會)內部成員搞活動時的廣 問
日常宣傳、協會整體廣告 → 管理費用 專項會員活動配套廣告(年會、沙龍、招商活動)→ 業務活動成本 答
老師,我們是小規模納稅人,25年調增了24年的收入3萬 問
資產負債表期末未分配利潤 ? 期初未分配利潤 = 本年度利潤表凈利潤 你直接用利潤分配-未分配利潤追溯調整以前年度收入,屬于以前年度損益調整,就會打破天然勾稽差,不是做錯賬,是正常差異,不用強行改報表數字,做附注說明即可。 答


老師,我公司交億企贏年費1980元,分錄借 管理費用1980 貨 現金1980借 應交稅費一一增值稅一一減免1980 貸管理費用1980對嗎?如果對,那應交稅費一增值稅一減免1980這個科目的余額怎么處理
答: 這個不能全額抵減,可以抵減只有開票系統那個軟件和服務費
如果企業沒有銷項,是不是不用第二個分錄:借應交稅費 貸管理費用。啥時候需要交增值稅時再寫這個分錄?
答: 是指進項稅的處理嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤480元,當月認證了43.44進項稅,分錄 是借:管理費用服務費436.56 應交稅費--應交增值稅-進項稅43.44 貸 庫存現金480然后 借:管理費用-服務費 43.44 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 43.44再第二個月,做分錄 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款,480 借:管理費用-開辦費 -480然后生成了利潤表,利潤表,管理費用開辦費怎么顯示負480 了,是不是哪個分錄沒有做呢
答: 你是不是沒有需要交增值稅?
老師,公司繳納稅控維護費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
分錄一:借:管理費用——辦公費 280 貸:銀行存款 280分錄二:借:應交稅費——應交增值稅——減免稅額 280 貸:管理費用——辦公費 280老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ?
老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?










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