

老師你好,麻煩問一下購買金稅盤的費用480元做了抵減增值稅,借:應交稅費--應交增值稅--減免稅費 借:管理費用(紅字),那么這個減免稅費期末是否結轉?
答: 結轉不結轉都可以,如果月末不結轉的話,到年末再做統一結轉分錄就是了。
跨年以后才發現在稅控盤抵扣時少記了下面這個分錄現在應該怎么辦?借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款)貸:管理費用
答: 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 借:管理費用 負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,為啥不是借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款貸 管理費用
答: 你好,如果是軟件做賬的話,管理費用它的發生額在借方,如果你放到貸方,會影響你利潤表和科目余額表不一致。









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知足常樂 追問
2019-12-12 12:14
張艷老師 解答
2019-12-12 12:29
知足常樂 追問
2019-12-12 14:20
張艷老師 解答
2019-12-12 15:04