

我們去年11月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好
答: 你好,去年的借應付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤, 今年的借應付職工薪酬借管理費用負數。
我們去年11月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發了8萬 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎?那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了?這樣對今年的帳有沒有影響?會不會導致帳混亂 我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢
答: 你好; 你21年年報還沒有報的話; 金額大建議你去 反結賬改你的 21年 12月末的數據 ;這樣 按照修改后的數據去報年報好一些的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們去年11月12月,還有今年一月份的工資都計提多了,計提13萬,但是只發了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結賬去改去年的數嗎?那樣子跨年結轉過了是不是又要跨年結轉了?這樣對今年的帳有沒有影響?會不會導致帳混亂 我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢我11,12,1月三個月的差額接近10萬呢 反結帳期今年的期初數是不是又變了 怎么表達呢,我們每年不是做完了年度的都要結轉到下一年嘛,那我今年的帳都做到三月份了,如果我把去年的反結帳,改11,12月的數據那改完后是不是又要年度結轉一下呢? 這樣會不會把今年的帳整亂掉
答: 您好,多計提就紅字沖回




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郭老師 解答
2022-03-25 14:19