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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-03-24 15:29

您好
轉出未交增值稅 沒有余額 結轉到應交稅費-未交增值稅科目

木子 追問

2022-03-24 15:51

老師,假如月底進銷不轉,我要交稅的話就是
借:應交稅費-轉出未交
  貸:未交
次月繳納了以后轉出未交就有余額了呀

bamboo老師 解答

2022-03-24 15:53

年末的時候 進項 銷項稅額 轉出未交增值稅科目余額都要結平的啊 一起寫分錄

木子 追問

2022-03-24 16:05

意思月末會有余額,年末進銷結轉以后再把轉出未交結平就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2022-03-24 16:06

是的 這樣理解正確的

木子 追問

2022-03-24 22:22

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-24 22:25

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!

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相關問題討論
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
您好 轉出未交增值稅 沒有余額 結轉到應交稅費-未交增值稅科目
2022-03-24 15:29:20
這個說明你的憑證沒有做完,正常是需要結轉至“應交稅費——未交增值稅”科目
2020-03-12 10:03:31
你好!屬于沖減應交增值稅
2022-02-12 16:15:41
轉出未交增值稅期末余額在貸方對嗎? 是的
2020-06-16 16:21:17
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