25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務(wù)報表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務(wù)報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報,把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


請問老師員工報銷時無法提供發(fā)票可以據(jù)實入賬嗎?如果入賬后期怎么抵扣呢?
答: 你好,員工報銷時無法提供發(fā)票,會計上 可以入賬 匯算清繳的時候,需要做納稅調(diào)增處理?
請問發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都丟失了,如何報銷入賬以及稅費(fèi)抵扣?
答: 你好,可以讓對方提供蓋章的復(fù)印件你們?nèi)胭~
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票上月已認(rèn)證抵扣,本月才來報銷入賬,本月賬務(wù)怎么處理
答: 之前分錄是怎么做的,






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小巧的鴨子 追問
2022-03-21 15:00
鄒老師 解答
2022-03-21 15:00
小巧的鴨子 追問
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鄒老師 解答
2022-03-21 15:02
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2022-03-21 15:02
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2022-03-21 15:06
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2022-03-21 15:10
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2022-03-21 15:10