25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


老師好!公司租賃員工汽車,員工在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,還需要申報(bào)嗎?
答: 你好,員工在稅務(wù)局代開(kāi)了發(fā)票,已經(jīng)繳納了個(gè)人所得稅,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候就不需要再次申報(bào)了?
老師,收到一張稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票1200元,備注欄顯示“經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅自行申報(bào)”,我們不用給他申報(bào)個(gè)稅哈,如果以后稅務(wù)局查到也不關(guān)我們的事吧。
答: 您好, 經(jīng)營(yíng)所得的個(gè)稅企業(yè)不用代扣代繳。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小企業(yè)支付給個(gè)人的設(shè)計(jì)費(fèi),找稅務(wù)局代開(kāi)了一張?jiān)O(shè)計(jì)費(fèi)的發(fā)票,發(fā)票備注里寫了:個(gè)人所得稅由支付人依法扣繳。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)要按照發(fā)票金額申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?如果要申報(bào)個(gè)稅,不是應(yīng)當(dāng)是企業(yè)員工才申報(bào)嗎?但是稅務(wù)機(jī)關(guān)打電話說(shuō)一定要申報(bào),為什么呢,不是已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了嗎?
答: 你好 你們給他申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬 繳納的是個(gè)人所得稅 稅務(wù)局沒(méi)有收要求你們代扣代繳










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


