25年3月購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問(wèn)
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒(méi)有 問(wèn)
原因就是你說(shuō)的:往來(lái)沒(méi)做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒(méi)按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來(lái)科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒(méi)拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問(wèn)了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問(wèn)
你好,首先來(lái)說(shuō)提票肯定是不行的,屬于虛開(kāi)發(fā)票的 答


?小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票能入賬嗎
答: 小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票是可以入賬的。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》,發(fā)票是增值稅的證明,專用發(fā)票按照規(guī)定可以作為開(kāi)具發(fā)票方或者收票方的憑證,能夠入賬。此外,增值稅專用發(fā)票也是一種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的憑證,對(duì)于納稅人來(lái)說(shuō),可以減免相應(yīng)的稅款,從而節(jié)省稅費(fèi)。 小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票,除了可以入賬之外,還應(yīng)當(dāng)注意發(fā)票的有效性和真實(shí)性。一般來(lái)說(shuō),增值稅專用發(fā)票是有一定期限的,如果超出這個(gè)期限的發(fā)票將無(wú)法入賬。另外,也要確認(rèn)發(fā)票的信息是否正確,內(nèi)容是否真實(shí),否則可能會(huì)發(fā)生稅務(wù)問(wèn)題。 拓展知識(shí):體現(xiàn)在增值稅中,“發(fā)票”和“發(fā)票驗(yàn)證”是兩個(gè)不同的概念,發(fā)票驗(yàn)證指的是發(fā)票的正確性和真實(shí)性的核實(shí)。一般來(lái)說(shuō),納稅人在使用增值稅專用發(fā)票之前,應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)證,以避免發(fā)生稅務(wù)問(wèn)題。
小規(guī)模納稅人增值稅怎么做賬
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 ?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人 本月納稅貨物247200元 含稅小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%
答: 你好你的問(wèn)題是什么?







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貓七街 追問(wèn)
2022-03-16 21:58
bamboo老師 解答
2022-03-16 21:58
貓七街 追問(wèn)
2022-03-16 22:00
bamboo老師 解答
2022-03-16 22:01