

麻煩問一下,2023年2月買設備收到2023年2月的增值稅專票,一直沒入賬,領導2024年2月才讓入賬,這個發票還能用嗎?入賬的分錄正常應該是借:工程施工-某材料 應交稅金應交增值稅-(進項稅) 貸:應付賬款-某公司。現在跨年了。我改怎么做分錄,謝謝。
答: 同學,你好 如果一定要做的話,分錄就這么做
老師,請問老師我們去年收到2帳增值稅專票已認證入賬了,今年感覺不合適,想做進項轉出,分錄應該怎么做借:成本 應交稅金-增值稅進項 貸:應付賬款
答: 您好同學,你這個專票一開始記到什么科目啦?去費用發票還是庫存商品呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收到進項發票時 借方:原材料 應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額 貸方:應付賬款-A公司月底計提 當月增值稅的時候 借方: 應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅實際勾選抵扣時借方:應交稅金-應交增值稅-應交進項稅 貸方:應交稅金-應交增值稅-待抵扣進項稅額次月實際繳納上月增值稅時借方:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進項稅的業務分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進項稅和 銷項稅要做結轉的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進項稅好多的?








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欣欣子 追問
2022-03-14 16:20
李霞老師 解答
2022-03-14 16:29