你好,a公司2022年11月開1張增值稅專票給b公司,b公司已經(jīng)在2022年12月認(rèn)證抵扣了,并且在2022年12月已經(jīng)入賬了。后來發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是錯誤的,于是b公司退回給a公司,由于b公司已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是a公司也一直沒紅沖掉。那么b公司現(xiàn)在能直接在2023年的賬套里做一筆紅字分錄嗎,借 原材料 金額負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

Kalen Wu
于2023-02-28 11:47 發(fā)布 ??225次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-02-28 11:49
這個進(jìn)項稅不要負(fù)數(shù)
做貸方轉(zhuǎn)出
借原材料負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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你好? 看財務(wù)軟件里科目都有啥
有的直接是? ?應(yīng)交稅費-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43
您好, 做賬是這么做賬的
2022-02-17 12:18:50
這個進(jìn)項稅不要負(fù)數(shù)
做貸方轉(zhuǎn)出
借原材料負(fù)數(shù)、
貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-02-28 11:49:20
你好
借 應(yīng)收賬款
貸 主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
貸 銀行存款
2022-01-18 20:32:08
是的,您寫的分錄是正確的。
2018-12-20 23:28:54
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