女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-14 13:28

同學你好
借固定資產
貸待處理財產損溢

聶霞 追問

2022-03-14 13:34

折舊怎么調

聶霞 追問

2022-03-14 13:35

而且放在待處理財產損益,怎么沖平啊,不能老放這這個科目里面吧

樸老師 解答

2022-03-14 13:42

這個直接折舊就可以了
入賬的第二個月折舊

聶霞 追問

2022-03-14 13:59

放在待處理財產損益里面什么時候轉出來

樸老師 解答

2022-03-14 14:04

同學你好
計入營業外支出

聶霞 追問

2022-03-14 14:18

這應該屬于盤盈的固定資產啊

樸老師 解答

2022-03-14 14:23

計入營業外收入
不好意思
我想成盤虧了

聶霞 追問

2022-03-14 14:31

什么時候轉入營業外收入,而且我們之前已經通過費用報銷了,現在沒票

樸老師 解答

2022-03-14 14:39

同學你好
你可以月底或年底的時候轉

聶霞 追問

2022-03-14 16:45

我是剛接的公司,12月份后賬就沒做

樸老師 解答

2022-03-14 16:54

那這個需要補做

挨月補做就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好是的,你的分錄是正確的
2024-03-05 15:07:57
你好 借:制造費用2800 管理費用2400 貸:累計折舊 5200
2022-08-29 09:36:05
你好可以的啊,這個分錄可以啊,這個是后勤使用的。
2022-04-13 08:49:02
同學你好 借固定資產 貸待處理財產損溢
2022-03-14 13:28:31
你好 借:制造費用?8500? 管理費用?6500 貸:累計折舊??15000
2022-01-06 19:23:21
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...