25年3月購買一臺電腦4500元,當月入了固定資產,但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費用 — 折舊費 118.75 貸:累計折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計準則,不用走以前年度損益調整,直接計入當期費用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報稅的財務報表,應付賬款、預付賬款、應收賬款、預收賬款直接按總賬科目余額報,沒按明細借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗的規(guī)范報表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報送的財務報表格式 / 列報不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務局更正重報,把往來科目按準則重分類后重新提交。 對應你之前的賬 就是應付賬款借方余額要放到預付賬款,貸方放應付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導致報表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計每天 問
同學,你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


就是說我開了一張5萬的發(fā)票,年前就給客戶抵扣的,然后稅費也交了,現(xiàn)在客戶實際驗收的金額只有3萬,剩下的2萬是要部分沖紅,然后部分沖紅后的稅費是退回到度見的公帳還是可以留著下個季度開發(fā)票。專用發(fā)票部分紅沖后的稅額還可以抵稅嗎
答: 針對購買方,他必須全額認證了之后,他給你開紅字信息表,你們才能給他開紅字發(fā)票,要不整個發(fā)票都抵扣不了。
就是說我開了一張5萬的發(fā)票,年前就給客戶抵扣的,然后稅費也交了,現(xiàn)在客戶實際驗收的金額只有3萬,剩下的2萬是要部分沖紅,然后部分沖紅后的稅費是退回到度見的公帳還是可以留著下個季度開發(fā)票開了紅字信息表,我們紅沖的發(fā)票也開給購買方了稅費年前我司已繳納,請問這個紅沖后的稅費是會進入我司公帳嗎?
答: 你好,沖紅后的稅款會沖減當月的稅款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
第一季度開的普通電子發(fā)票有客戶退回的,沒有紅沖,造成第一季度超45萬交稅,現(xiàn)在紅沖后,但是第一季度真是收入又達不到45萬,可以退還所有的稅款嗎?
答: 同學你好,這個是不可以退的
我這個問題呀就是開過去發(fā)票后客戶把發(fā)票金額全付給我們了,然后退了沖紅了一部分的貨 還讓我們把款全部退了 假如開了1000 退了500的貨
老師我們是小規(guī)模的,季度超出了30萬,但其中有部分發(fā)票是要紅沖的,那我們現(xiàn)在這個增值稅交了,發(fā)票紅沖后可以退嗎?
個體工商戶,2季度普票開30300萬元,我們這邊30萬免稅,其中4月份有一張2萬元的票客戶沒有要,當月忘記作廢了,現(xiàn)在這張票可以紅沖嗎,紅沖之后2季度還需要交稅嗎?
老師,你好,我們7月開了一張藍字專用發(fā)票給客戶,客戶只是勾選了未確認,但又有部分退貨,請問我們當月可以部分紅沖嗎?部分紅沖到時候那張藍字發(fā)票下個月能進行抵扣確認嗎?





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