25年3月購買一臺電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺賬,會計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個檢測不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


老師,問下。我們公司收到了服務(wù)費(fèi),但是暫時(shí)還沒有開具發(fā)票給對方,這個分錄怎么做。下個月這筆收入開具發(fā)票后,分錄怎么寫
答: 同學(xué)你好 收款 借,銀行存款 貸,預(yù)收賬款 開票確認(rèn)收入 借,預(yù)收賬款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng);
我5月份有做未開具發(fā)票收入,我分錄怎么寫呢?下個月我開發(fā)票時(shí)分錄又怎么寫呢?
答: 你好,一樣的做,借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 開發(fā)票的時(shí)候先紅字沖減這一個,然后再按發(fā)票重新做。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
3月份收到對方給我們對公戶打的預(yù)付款350萬,但是我們沒給對方開發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)能做收入嗎?分錄怎么做?
答: 同學(xué),你好,如果是預(yù)付款給你們,且不做收入的,實(shí)際提供產(chǎn)品或是服務(wù)的時(shí)候可以做收入,這個時(shí)候不管你是否開發(fā)票都可以確認(rèn)收入,但要申報(bào)增值稅,做未開票收入進(jìn)行申報(bào),的




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



學(xué)堂用戶_ph931002 追問
2022-02-24 10:18
立紅老師 解答
2022-02-24 10:19
學(xué)堂用戶_ph931002 追問
2022-02-24 10:21
立紅老師 解答
2022-02-24 10:29