老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷(xiāo)售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷(xiāo) / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開(kāi)票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷(xiāo)已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤(pán)虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤(pán)虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買(mǎi)新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫(xiě)就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師不論預(yù)交增值稅還是已交增值稅都不用計(jì)提對(duì)嗎
答: 你好,不論預(yù)交增值稅還是已交增值稅都用計(jì)提
你好老師我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提嗎?待到下個(gè)月初繳納的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做呢 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅,季度末需要計(jì)提,計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:1. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶。2. 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅預(yù)提賬戶;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 計(jì)提增值稅要做這兩筆會(huì)計(jì)分錄嘛
答: 小規(guī)模的不用這么麻煩。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,期末應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金有余額,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提增值稅,就是當(dāng)月申報(bào)產(chǎn)生的增值稅稅金直接計(jì)入已交稅金,所以現(xiàn)在變成已交稅金科目有余額。
答: 你好,你這個(gè)就是繳納時(shí)一直做到應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金嗎







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