老師,退休人員可以作為研發(fā)人員嗎 問(wèn)
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發(fā)人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫(yī)療設(shè)備及骨科方面的,老板 問(wèn)
貨是老板朋友的,實(shí)質(zhì)是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開(kāi)票給你、你已抵扣,應(yīng)付賬款掛著付不出 → 做無(wú)法支付的應(yīng)付款轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 庫(kù)存負(fù)數(shù):沖銷已入賬庫(kù)存,做庫(kù)存退回,同時(shí)沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 分錄: 借:應(yīng)付賬款 — 廠家 貸:營(yíng)業(yè)外收入 借:庫(kù)存商品(紅字負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字負(fù)數(shù)) 二、業(yè)務(wù)員搞錯(cuò)釘子、庫(kù)存負(fù) 1000 多 屬于盤虧 / 出庫(kù)錯(cuò)誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營(yíng)業(yè)外支出 / 管理費(fèi)用 1000 多 貸:庫(kù)存商品 1000 多 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司換帳套了,期初往來(lái)數(shù)據(jù)沒(méi)有帶過(guò)來(lái), 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答
匯算清繳關(guān)聯(lián)交易什么情況下需要報(bào) 問(wèn)
查賬征收的企業(yè),只要今年和“關(guān)聯(lián)方”發(fā)生過(guò)任何業(yè)務(wù)往來(lái),匯算清繳就必須報(bào)《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告表》(G100-G113);核定征收不用報(bào)。 答
老師 麻煩問(wèn)一下 25年9月購(gòu)買新設(shè)備 計(jì)入固定資 問(wèn)
同學(xué)你好, 假如 不打算把25年折舊補(bǔ)計(jì)提了,那么, 這個(gè)報(bào)表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應(yīng)該提取的折舊, 答


老師,上期報(bào)稅后期末留抵稅額37萬(wàn),現(xiàn)在未開(kāi)票收入421萬(wàn),預(yù)計(jì)繳納增值稅7萬(wàn)多,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢?
答: 你好 你們的稅率是多少,假設(shè)都是13%,那么增值稅是421*13%=55 然后減去留抵的,55-37=18 想要繳納7萬(wàn),18-7=11,這個(gè)是剩下的增值稅 然后倒推回去11/0.13=85 要認(rèn)證那么多的發(fā)票
繳納增值稅時(shí),發(fā)現(xiàn)上期有很多期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額。但是賬面看到到都在未交增值稅,賬面的這個(gè)未交增值稅,要和期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額一致,對(duì)嗎?
答: 這個(gè)需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方表示留底稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問(wèn)一下,期末留抵稅額是在什么情況下會(huì)產(chǎn)生,本期有留抵稅額是不是本期就不用繳增值稅了?
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)一般是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的情況下










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