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送心意

羅宇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,知名公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,審計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-02-13 12:38

同學(xué)你好 如果不考慮增值稅 借:原材料 40000 貸:銀行存款 40000  如果考慮增值稅,根據(jù)發(fā)票上的稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅

??。David 追問

2022-02-13 12:39

按實(shí)際成本入賬是啥意思

??。David 追問

2022-02-13 12:39

題目沒提銀行存款支付

羅宇老師 解答

2022-02-13 12:44

同學(xué)你好 實(shí)際成本是與暫估成本對(duì)應(yīng)的,暫估成本就是指合同金額約定,但是因增值稅或其他應(yīng)計(jì)入成本的費(fèi)用不確定的情況下暫估的金額,實(shí)際成本就是明確后的金額,題目如果沒說,可以默認(rèn)是銀行存款。如果說的是賒銷,就是其他應(yīng)付款

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借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-11-05 22:11:34
借:原材料 貸:銀行存款
2023-12-04 19:42:58
學(xué)員你好,分錄如下 借:原材料-甲3500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益3500 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益3000 貸: 原材料-乙 3000 借:管理費(fèi)用-3500 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益3500 借:其他應(yīng)收款1500 管理費(fèi)用1500 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益3000
2022-11-15 09:33:03
同學(xué)你好 如果不考慮增值稅 借:原材料 40000 貸:銀行存款 40000 如果考慮增值稅,根據(jù)發(fā)票上的稅率確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅
2022-02-13 12:38:38
根據(jù)實(shí)際成本入賬的會(huì)計(jì)分錄是本期實(shí)際成本賬戶和物料賬戶的借貸雙方,分別記載本期實(shí)際成本總賬和物料總賬本期應(yīng)記金額。其中,本期實(shí)際成本賬戶借方表示本期實(shí)際支出金額;物料賬戶貸方表示本期應(yīng)記相應(yīng)材料數(shù)量及金額,即本期實(shí)際成本。這也可以把實(shí)際成本記載到財(cái)務(wù)報(bào)表當(dāng)中,從而實(shí)際消費(fèi)的錢可以計(jì)入成本核算中。
2023-03-08 11:06:14
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