老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師好,我這邊期末余額資產(chǎn)多,負(fù)債?所有者權(quán)益少,資產(chǎn)負(fù)債表不平,而且其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),這該怎么調(diào)呢
答: 你好,其他應(yīng)付款的負(fù)數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款就行,調(diào)減其他應(yīng)收
申報交款后發(fā)現(xiàn)我的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)付款填錯了,但是資產(chǎn)和負(fù)債及所有者權(quán)益沒有錯,該怎么辦
答: 如果是當(dāng)月發(fā)現(xiàn),在財務(wù)軟件中直接修改憑證和報表數(shù)據(jù),并確保申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;跨月發(fā)現(xiàn)則編制調(diào)整分錄更正,更新財務(wù)報表,考慮稅務(wù)影響。同時要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及可能涉及的外部機構(gòu)溝通,說明情況,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確合規(guī),并做好記錄。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問小規(guī)模新建帳,期初余額不平是否入其他應(yīng)付款?還有當(dāng)月有應(yīng)收帳款,為什么資產(chǎn)負(fù)債表的負(fù)債及所有者權(quán)益合計少了應(yīng)收款的數(shù),是否要做什么分錄的?
答: 你好;期初不平衡;說明你期末的數(shù)據(jù)不對; 你整理下之前的數(shù)據(jù)看什么數(shù)據(jù)不對;差異金額有好大?正常不走往來科目去平衡的










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