老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


減免稅款掛在營業(yè)外收入影響利潤嗎
答: 你好;是的。 影響所得稅的
21年減免稅款分錄 借應(yīng)交稅費-減免稅款500 貸 營業(yè)外收入,今年22年的年初有一張發(fā)票沖紅了,其中有200減免稅款負(fù)數(shù)了,這個22年怎么做賬,借應(yīng)交稅費-減免稅款-200 貸 未分配利潤-200,這樣嗎?
答: 你好,可以的,可以這么做的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年減免稅款分錄 借應(yīng)交稅費-減免稅款500 貸 營業(yè)外收入,今年22年的年初有一張發(fā)票沖紅了,其中有200減免稅款負(fù)數(shù)了,這個22年怎么做賬,借應(yīng)交稅費-減免稅款-200 貸 營業(yè)外收入-200,這樣嗎?
答: 您好,不是,用以前年度損益調(diào)整處理,因為是以前年度業(yè)務(wù)
老師,小規(guī)模第一季度減免的增值稅入營業(yè)外收入_政府補助準(zhǔn)確嗎?還是入營業(yè)外收入_減免性稅款?
你好老師,小規(guī)模季度未超過三十萬,減免的增值稅是計入營業(yè)外收入減免稅款還是直接計入應(yīng)交稅費減免稅款
增值稅免稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅款貸:營業(yè)外收入_減免稅額開了兩張發(fā)票,金額寫一個分錄可以嗎









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


