請教一下,就是社保和公積金代賬會計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會計(jì)分錄,稅額就平了 答


小規(guī)模跨年度退款,紅沖發(fā)票,已經(jīng)交的稅款怎么處理,已做圖上分錄,應(yīng)交增值稅余額在借方怎么處理
答: 您好!可以申請退稅,也可以申請以后期間留抵的
去年開了一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,確認(rèn)收款,增值稅也交了,4月份開了紅沖發(fā)票,會計(jì)分錄要做幾次 啊借:應(yīng)收賬款(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(紅字月底結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益 借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)收入月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各科目余額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅需要這樣子做嗎
答: 你好同學(xué),您開了紅字發(fā)票,您辦理退稅嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票隔月紅沖,已繳納這張發(fā)票的稅額100元。次月開了新發(fā)票,需要繳納的稅額為30元,要從多繳納的100元中抵扣(1)要做結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100。(2)結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅30.這樣做對嗎?
答: 月底先計(jì)算: 未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅









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梁大俠 追問
2022-01-06 17:06
丁小丁老師 解答
2022-01-06 17:18
梁大俠 追問
2022-01-06 17:22
丁小丁老師 解答
2022-01-06 17:25
梁大俠 追問
2022-01-06 17:29
丁小丁老師 解答
2022-01-07 10:55