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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-06 11:05

 你好;  不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異   

Happy 追問(wèn)

2022-06-06 14:00

應(yīng)交增值稅,是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),報(bào)表的數(shù)字比實(shí)際的數(shù)字少0.05   這些余額都是之前余下來(lái)的    現(xiàn)在怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

meizi老師 解答

2022-06-06 14:04

 你好 ; 那你就按照 賬上做  的數(shù)據(jù)處理 ; 到時(shí)    你實(shí)際少繳納了還是多繳納; 考慮做尾差計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支的 其他去   

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
年末的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額,不要轉(zhuǎn)
2021-01-04 11:08:59
這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
?你好;? 不平衡; 去看看是不是結(jié)轉(zhuǎn)的金額 和你申報(bào)金額不一致 ;是否有尾差差異? ?
2022-06-06 11:05:03
應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,以保證您的財(cái)務(wù)記錄準(zhǔn)確,避免增值稅欠繳的可能。
2023-03-14 09:41:51
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