

請問忘記作廢發票導致多交10萬的增值稅和企業所得稅,沖紅字,是否還需要進行做賬?本來就沒有這比賬,是錯開重開了,但涉及年度報表
答: 您好,同學,企業所得稅不用多繳納,開票那個月直接掛稅金就可以,增值稅是按開票來,12月份只掛稅率,這個月開紅票把稅率沖了就可以了。
我公司8月開出20萬3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬專票給我公司,并與當月在工程地預繳了企業所得稅?,F發現數據應為15萬的分包款。我公司可以把20萬發票作廢重開15萬的嗎?差額分包公司可以紅中發票重開成15萬嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯誤發票,再開正確發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們企業是廢品收購簡易計稅,收購廢品都沒有取得發票,那企業所得稅怎么交呢? 增值稅是簡易計稅解決了,企業所得稅的話,那都沒有發票沒有關系嗎
答: 所得稅必須要有發票才能稅前扣除的。不然,就聯系稅局看能否核定征收










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