

老師您好跨年去年10月的普通發票,已經做了費用了,現在能作廢或者紅沖嗎? 對企業所得稅和做賬有沒有什么影響呀
答: 現在可以紅沖,減少今年的收入和增值稅,不影響上年的
我公司8月開出20萬3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬專票給我公司,并與當月在工程地預繳了企業所得稅。現發現數據應為15萬的分包款。我公司可以把20萬發票作廢重開15萬的嗎?差額分包公司可以紅中發票重開成15萬嗎?
答: 您好,可以紅字沖回錯誤發票,再開正確發票
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,企業所得稅現在是按圖里的25是吧,之前的12.5是作廢了是吧
答: 你好,這個是利潤,100萬到300萬之間的,稅率是5%, 如果是利潤100萬以內的還是12.5%乘以20%。









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