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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-25 20:14

你好
需要補嗎
不需要的話0申報附加稅

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:16

本期,有開了專票,所以肯定有增值稅跟附加稅,但是開票的時候,已經直接扣款了

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:17

然后沒有其他的發票,所以應該是按照系統扣款就行了,不需要再繳納

郭老師 解答

2021-10-25 20:18

你直接零申報就可以的。

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:19

直接按照系統自動生成的這個表格填寫?

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:20

直接就這樣子申報上去?

郭老師 解答

2021-10-25 20:20

你好
對的
是這么做的

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:21

為啥,增值稅稅額,不用填寫本期,總共增值稅的扣款金額?

郭老師 解答

2021-10-25 20:21

你好
之前已經繳納了
你填寫一次不就又扣除了

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:22

那這個申報表,第9欄意義是干嘛用的

郭老師 解答

2021-10-25 20:23

你好
填寫不了
沒用的

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:24

因為填寫不了,所以直接不用理?

Jinxi Huang 追問

2021-10-25 20:24

反正最后也是0?

郭老師 解答

2021-10-25 20:55

是的
是這么做的
是這么理解

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相關問題討論
你好 需要補嗎 不需要的話0申報附加稅
2021-10-25 20:14:52
你好。 代開發票在稅務局的時候繳納增值稅和附加稅的 。 到時個稅是支付方企業代扣代繳勞務報酬所得個稅的
2021-09-15 16:07:06
您好,專票的不可以免的
2022-04-09 09:39:20
按次的話超過500就要交增值稅,交了增值稅就得交附加稅
2019-04-24 17:07:20
你好;? ?你之前繳納的時候做分錄? ; 按照你繳納分錄? ?做相反分錄沖 即可? ? ;這個不影響損益的??
2022-07-06 14:06:09
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