25年3月購(gòu)買一臺(tái)電腦4500元,當(dāng)月入了固定資產(chǎn),但是 問
電腦按 3 年折舊、凈殘值 5%,月折舊≈ 118.75 元 分錄(5 月直接做一筆): 借:管理費(fèi)用 — 折舊費(fèi) 118.75 貸:累計(jì)折舊 118.75 你執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,不用走以前年度損益調(diào)整,直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用即可 答
老師,這個(gè)是什么意思?是不是我們以前報(bào)表一直沒有 問
原因就是你說的:往來沒做重分類 你之前報(bào)稅的財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款直接按總賬科目余額報(bào),沒按明細(xì)借貸方重分類,和稅局系統(tǒng)校驗(yàn)的規(guī)范報(bào)表邏輯不一致,觸發(fā)提示。 通知核心意思 稅局檢測(cè)到你 2026 年報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表格式 / 列報(bào)不合規(guī),要求你5 月 31 日前在電子稅務(wù)局更正重報(bào),把往來科目按準(zhǔn)則重分類后重新提交。 對(duì)應(yīng)你之前的賬 就是應(yīng)付賬款借方余額要放到預(yù)付賬款,貸方放應(yīng)付賬款;你之前直接按總賬余額填,沒拆分,導(dǎo)致報(bào)表異常。 答
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝 問
同學(xué)你好,我給你解答 答
老師,我們是商貿(mào)公司,有好生意系統(tǒng),有臺(tái)賬,會(huì)計(jì)每天 問
同學(xué),你好 這個(gè)檢測(cè)不了,只能查賬。檢查附件和憑證是否一致 答
老師,你好,之前我問了其他在線老師, 就公司項(xiàng)目上有 問
你好,首先來說提票肯定是不行的,屬于虛開發(fā)票的 答


你好,a公司是新成立的公司,開戶的時(shí)候,按銀行要求,存入對(duì)公賬戶3千元,其他沒什么業(yè)務(wù),那么這3千元如何做賬
答: 你好? ?那這個(gè)錢是誰出的 ?老板出的? ?老板是否說了做投資款還是? 周轉(zhuǎn)金。 這樣好判斷科目??
買了一個(gè)公司,其賬面剩銀行存款100萬元,那么接手后開設(shè)對(duì)公賬戶,需要其將銀行存款轉(zhuǎn)入新開設(shè)的對(duì)公銀行,新建賬后,此筆業(yè)務(wù)如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 原來的那個(gè)公司就是不存在了唄,還是說存在咱們接著這個(gè)企業(yè)繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,員工去銀行辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)時(shí),由于是新成立的公司賬戶里沒錢,去辦理業(yè)務(wù)的人員自己私人墊付了200元存入公司賬戶。請(qǐng)問要如何進(jìn)行賬務(wù)處理
答: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款




粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



Kalen Wu 追問
2021-07-15 10:17
meizi老師 解答
2021-07-15 10:25
Kalen Wu 追問
2021-07-15 10:31
meizi老師 解答
2021-07-15 10:37
Kalen Wu 追問
2021-07-15 12:24
meizi老師 解答
2021-07-15 12:29
Kalen Wu 追問
2021-07-15 12:50
meizi老師 解答
2021-07-15 13:13
Kalen Wu 追問
2021-07-15 13:35
meizi老師 解答
2021-07-15 13:57
Kalen Wu 追問
2021-07-15 14:12
meizi老師 解答
2021-07-15 14:15
Kalen Wu 追問
2021-07-15 14:17
meizi老師 解答
2021-07-15 14:26
Kalen Wu 追問
2021-07-15 14:34
meizi老師 解答
2021-07-15 14:41
Kalen Wu 追問
2021-07-15 14:47
meizi老師 解答
2021-07-15 14:55
Kalen Wu 追問
2021-07-15 15:00
meizi老師 解答
2021-07-15 15:05