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送心意

海老師

職稱中級會計師

2020-07-22 09:17

學(xué)員您好,2018年的收入您這個時候來做未開票確認收入嗎?

Darongrong 追問

2020-07-22 09:54

是的;老師

Darongrong 追問

2020-07-22 09:57

而且用主營業(yè)務(wù)收入就影響當(dāng)期的收入了        只能用以前年度損益科目吧

海老師 解答

2020-07-22 10:01

是的 只能用以前年度損益類科目,您之前18年未開票收入已經(jīng)確認收入申報了,只是現(xiàn)在要補開發(fā)票是嗎?

Darongrong 追問

2020-07-22 10:09

不是    是我2018年開出去一張發(fā)票,現(xiàn)在退回來做沖紅   沖紅是在2020年5月份做的沖紅    2020年6月份又開回去了    但是只開一部分,沒有開完回去        剩余的,因為是2018年的品種,2020年沒人要這種品種了只能做未開票收入

海老師 解答

2020-07-22 10:11

學(xué)員您好,這邊您2018年假設(shè)開了100萬的發(fā)票,那么你如今紅沖了其中的60萬,是這個意思嗎?只沖減了一部分,并重新又開了這部分的發(fā)票給對方是嗎?

Darongrong 追問

2020-07-22 10:15

老師 ,您為何再而三的反問我,我表述得很清楚了吧 !

海老師 解答

2020-07-22 10:25

老師也不想隨便給您一個答案,為了跟您確認清楚哦,以便于給您給準(zhǔn)確的回復(fù),因為老師看來如果您18年已經(jīng)開票已經(jīng)確認收入,那么你20年只沖減部分的話,那么你還有部分沒有沖減的話那就在今年是沒有必要處理了,您在18年就已經(jīng)申報了,只要對沖減重開部分申報即可

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學(xué)員您好,2018年的收入您這個時候來做未開票確認收入嗎?
2020-07-22 09:17:56
您好,對的,這個是需要全部紅沖的
2023-06-24 15:36:19
你好,對的是的,需要的,需要交稅。
2022-02-10 14:43:34
同學(xué)你好 不包含的 簡易計稅的銷項不能用進項抵扣
2024-03-11 13:29:08
?同學(xué)你好 你按照公式,反過來算銷項就行 所得稅稅負率=實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100% 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進項稅額 那么你的銷項就是=當(dāng)期應(yīng)納增值稅%2B實際抵扣進項稅額=當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入*稅負率%2B實際抵扣進項稅額
2023-11-29 17:22:53
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