匯算清繳固定資產(chǎn)折舊表,比如現(xiàn)在不是填25年嗎 問
你好,按照25.12月末的數(shù)據(jù)填寫的 答
老師,匯算清繳職工薪酬支出表是根據(jù)個稅系統(tǒng)填,還 問
同學(xué),你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬(如工資薪金、職工福利費、職工教育經(jīng)費等)的累計金額,也就是會計口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬:填報納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會計科目下,工資薪金借方發(fā)生額的累計金額,按照會計口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數(shù)。 答
老師 有這樣一個問題 25年有一筆銷售因為某種原 問
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,我們25年招待費有有發(fā)票的,還有沒有發(fā)票的,匯 問
您好,沒有發(fā)票的全部納稅調(diào)整,有發(fā)票的招待費在招待費的扣除比例內(nèi)扣除 答
調(diào)增2024年的企業(yè)所得稅年報的應(yīng)納稅所得額,補繳 問
您好,不用,這個賬你要做在現(xiàn)在的 答


老師,我們生活服務(wù)免稅,但這個季度我開了一張1個稅點的出去,如果對方已報銷入賬,我這邊紅沖重新開具會有影響嗎,那邊為何如何入賬
答: 你把發(fā)票收回來,給對方重新開就可以
4月份小規(guī)模增值稅納稅申報時,第12行其他免稅銷售額+第17行本期免稅額=財務(wù)報表的主營業(yè)務(wù)收入,對嗎?" 小規(guī)模服務(wù)費普通發(fā)票(4月免稅) 假如,4月服務(wù)收入100元(免稅普票);賬務(wù)處理 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100;納稅申報 第12行其他免稅銷售額97.09元,第17行本期免稅額2.91元。對嗎?
答: 借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入100;納稅申報 第12行其他免稅銷售額100元
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房租收入 分5個點的租金和 3個點的服務(wù)費 服務(wù)費這個是免稅 我做賬時候 直接記收入 還是需要把免稅那部分列出來 做減免增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?
答: 你好,你開的免稅的稅率,直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,如果開的是5%的稅率,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅, 不需要交稅的情況下,你再把應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。





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郭老師 解答
2020-06-19 09:18
Zeng 追問
2020-06-19 09:19
郭老師 解答
2020-06-19 09:20
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2020-06-19 10:58
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2020-06-19 11:00