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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-15 17:10

你好,正常來說,上期應當有應交稅費——應交增值稅余額才是的
如果上期是平的,那2015年1月份收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,這個是預交的增值稅稅款嗎?

虛心的銀耳湯 追問

2020-06-15 17:41

不是預交,是手工賬轉財務軟件,這筆增值稅余額沒有了,不知道這會計怎么做的
現在該怎么做會計分錄

鄒老師 解答

2020-06-15 17:44

你好,不是預交,那上期(2014年)的應交增值稅應當有余額68873.46才是的,然后這樣做結轉分錄
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)68873.46,  貸;應交稅費—未交增值稅68873.46

虛心的銀耳湯 追問

2020-06-15 19:03

2015年一月份已經交增值稅,這是把2014年的12月分的增值稅結轉一下,賬就能跟2015年的分錄對起來了嗎?那摘要填什么

鄒老師 解答

2020-06-15 21:14

你好,摘要可以是:結轉2014年12月份未交增值稅

虛心的銀耳湯 追問

2020-06-16 08:55

沒有轉出未交增值稅的二節科目

鄒老師 解答

2020-06-16 08:56

你好,如果是一般納稅人,結轉需要繳納的增值稅,是需要這樣做分錄的
借;應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費—未交增值稅
沒有應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)三級科目,就需要自己增加的

虛心的銀耳湯 追問

2020-06-16 09:08

是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-06-16 09:13

你好,是的,是這樣做結轉未交增值稅的分錄

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你好,正常來說,上期應當有應交稅費——應交增值稅余額才是的 如果上期是平的,那2015年1月份收到銀行增值稅扣款憑證68873.46,這個是預交的增值稅稅款嗎?
2020-06-15 17:10:09
您好,是的,就是這樣處理的
2022-02-07 16:20:16
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
借:銀行存款 貸:主營業務收入 直接這樣做
2022-04-20 12:18:33
你好,發給職工的這個借管理費用,工資貸,應付職工薪酬工資借應付職工薪酬工資貸,銀行存款,不管發不發給個人都需要交20%的個稅。
2022-02-25 13:53:09
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