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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-12-04 20:11

您好
每個(gè)月月末需要繳稅的話 銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

無?? 追問

2023-12-04 20:15

就是根據(jù)報(bào)稅時(shí)繳納的稅額,寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,那銀行回單上的交過的未交增值稅是什么的?不太理解的

無?? 追問

2023-12-04 20:16

兩個(gè)分錄有什么聯(lián)系嗎?

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:19

比如11月份銷項(xiàng)100 進(jìn)項(xiàng)80  11月末寫分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100-80=20
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
12月初申報(bào)后繳稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 
貸:以后存款 20

無?? 追問

2023-12-04 20:23

那加入我現(xiàn)在做10月份的帳,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20  貸:銀行存款 20 這筆寫的是9月份要交的稅,  那意思是10月份要根據(jù)10月份的銷項(xiàng)120 進(jìn)項(xiàng)80  寫分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 120-80=40  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 40

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:24

是的 這樣理解正確的

無?? 追問

2023-12-04 20:25

10月份要交的增值稅額。我是需要進(jìn)電子稅務(wù)局看,還是可以直接根據(jù)打印好的購(gòu)進(jìn)和銷售數(shù)額合計(jì)表,相減計(jì)算比較好

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:27

可以直接根據(jù)打印好的購(gòu)進(jìn)和銷售數(shù)額合計(jì)表,相減計(jì)算

無?? 追問

2023-12-04 20:33

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2023-12-04 20:35

不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

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您好 每個(gè)月月末需要繳稅的話 銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)的差額寫分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023-12-04 20:11:30
您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
2023-04-19 10:50:10
學(xué)員你好,借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額可以不做處理,或者年末調(diào)減銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交科目
2022-02-28 22:57:12
同學(xué) 你好 如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下這樣是可以的。
2022-01-04 20:02:56
你好,分錄是正確的
2022-06-04 14:36:40
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