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送心意

王茫茫老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-23 00:14

兩種處理方法都是一樣的,正規(guī)一點(diǎn)的話 就貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 00:16

這樣費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還是借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?還是說借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年

王茫茫老師 解答

2020-04-23 00:17

最后期末看 財(cái)務(wù)費(fèi)用科目在哪一方?如果在借方,就是  借:本年利潤(rùn) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 00:19

就只有剛才說的匯率調(diào)整的那一筆,現(xiàn)在月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

王茫茫老師 解答

2020-04-23 00:20

如果只有那一筆的話,  借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤(rùn)

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 00:22

這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用明細(xì)賬登賬的時(shí)候是用負(fù)號(hào)登賬嗎

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 00:24

這樣因?yàn)閰R率影響的是不是產(chǎn)生所得稅

王茫茫老師 解答

2020-04-23 08:34

用負(fù)數(shù)也可以,是會(huì)影響所得稅的,這一筆相當(dāng)于沖減了你們的費(fèi)用,會(huì)造成利潤(rùn)提高,所得稅提高

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 08:45

會(huì)計(jì)分錄怎么做,本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是轉(zhuǎn)成未分配利潤(rùn)嗎?

王茫茫老師 解答

2020-04-23 08:53

月末,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益  貸:本年利潤(rùn)
年末  借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 08:54

所得稅那邊怎么做

王茫茫老師 解答

2020-04-23 09:00

所得稅不用專門做賬務(wù)處理的,他是根據(jù)你最后的利潤(rùn)來計(jì)算的

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 09:07

老師,我是想問利潤(rùn)表里面所得稅怎么做

王茫茫老師 解答

2020-04-23 09:08

你是說單獨(dú)的這一筆業(yè)務(wù)嗎?利潤(rùn)表也不用做什么的,會(huì)計(jì)分錄為:借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 09:09

有所得稅的產(chǎn)生是不是要交稅

王茫茫老師 解答

2020-04-23 09:11

嗯,如果你的凈利潤(rùn)為正的情況下,一般是需要交納企業(yè)所得稅的

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 09:19

老師,請(qǐng)問像我說的這筆只有一個(gè)匯率調(diào)整的發(fā)生,最后是不是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)然后再轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),那所得稅是不是就沒有了,所得稅應(yīng)該是從應(yīng)交稅費(fèi)那邊計(jì)提的,那我沒有應(yīng)交稅費(fèi)的產(chǎn)生,是不是就沒有所得稅

王茫茫老師 解答

2020-04-23 09:35

同學(xué),所得稅你不能單看一個(gè)業(yè)務(wù)的,要看企業(yè)的整體是否產(chǎn)生應(yīng)納稅所得額。如果產(chǎn)生,你要借:所得稅費(fèi)用。然后月末也要轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)的

little簡(jiǎn)* 追問

2020-04-23 09:39

老師,不好意思,我的意思是一個(gè)月全部的業(yè)務(wù)只有一個(gè)匯率調(diào)整,這樣是不是就沒有所得稅的產(chǎn)生

王茫茫老師 解答

2020-04-23 09:49

這樣也有所得稅產(chǎn)生的。就是你這筆業(yè)務(wù)賺到的匯兌差作為你的全部利潤(rùn)。

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兩種處理方法都是一樣的,正規(guī)一點(diǎn)的話 就貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益
2020-04-23 00:14:15
你好,預(yù)收賬款調(diào)匯 借預(yù)收賬款 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 或相反分錄
2024-12-09 17:24:48
您好,看最后加減以后的金額。
2023-01-06 07:01:09
你好,往年的匯兌損益導(dǎo)到應(yīng)收賬款余額在貸方,是往年的匯兌損益有錯(cuò)誤嗎??
2024-03-08 12:58:06
在結(jié)轉(zhuǎn)本月匯率損益時(shí),應(yīng)付賬款美金余額在借方,表明在記賬過程中出現(xiàn)了錯(cuò)誤,因?yàn)閼?yīng)付賬款作為負(fù)債類科目,其正常余額應(yīng)在貸方。為了解決這個(gè)問題,需要找出原因并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 首先,需要找出導(dǎo)致應(yīng)付賬款余額在借方的原因。可能的原因有記賬錯(cuò)誤、支付錯(cuò)誤或退貨、折扣等因素導(dǎo)致的。具體方法包括核對(duì)賬目、與供應(yīng)商溝通等。 找出原因后,需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。如果是記賬錯(cuò)誤,需要對(duì)錯(cuò)誤的賬目進(jìn)行反向記賬,即將應(yīng)付賬款的借方金額記到貸方,或者將應(yīng)收賬款的貸方金額記到借方。如果是支付錯(cuò)誤,需要與供應(yīng)商協(xié)商,將多支付的金額退回或者抵扣未來的應(yīng)付賬款。如果是退貨、折扣等因素,需要根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整,如將退貨的金額從應(yīng)付賬款中扣除,或者將折扣的金額加到應(yīng)付賬款中。 在
2023-12-14 14:17:09
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